- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-26 16:23
公司年终奖做账
1、计提
借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
2、发放
借:应付职工薪酬
贷:应付税费-代扣个人所得税
待:银行存款(库存现金
大于或小于的话,在冲销或补提
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1、计提
借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
2、发放
借:应付职工薪酬
贷:应付税费-代扣个人所得税
待:银行存款(库存现金
大于或小于的话,在冲销或补提
2019-12-26 16:23:23
同学,你好
借:生产成本
制造费用
管理费用
贷:应付职工薪酬
2022-12-19 12:06:21
您好!如果是总额法,把管理费用改成其他收益,同时管理费用单独做凭证
2022-04-15 07:42:18
您好,是这样的 借 银行存款 20000-20000*2%=19600 贷 股本 5000 资本公积 19600-5000=14600
2023-11-11 14:19:40
您好,意思是你需要把计提的会计分录冲销了吗
2023-01-19 17:51:04
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孟丽 追问
2019-12-26 16:27
杨@老师 解答
2019-12-26 16:29