我遇到一个感觉很大的梗,就是之前那个财务留下那些发票不入账,就做一笔付款记录,或者暂估材料记录凭证,那现在这些发票,我是不是应该入账,尤其那些低值易耗品,本身就应该当月入账,摊销到成本,现在留下很多手尾,该怎么处理才好
糊涂
于2022-04-14 16:47 发布 480次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
你是什么会计准则呢
2022-04-14 16:51:36

同学,你好,如果领用就要摊销。
2021-01-14 14:17:05

您好,是的1啊,为啥你第一个分录科目一致
2023-02-12 16:16:02

你好,可以这样做分录
2018-05-01 18:23:19

您好!不可以的.他们代表的意思是不同的.
2016-12-08 14:12:58
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