送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-04-14 16:36

你好同学,你这个业务跨年吗?

糊涂 追问

2022-04-14 16:48

是的,去年来的发票,之前财务部入账,我现在就是一个个查到这样的

李霞老师 解答

2022-04-14 16:50

嗯,那咱要冲点去年的凭证,应该是借应付账款,暂估,贷,原材料。

李霞老师 解答

2022-04-14 16:50

然后根据发票,再重新入库。

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你好同学,你这个业务跨年吗?
2022-04-14 16:36:10
你好  这样你往来没有平呀   
2023-03-29 14:29:12
是的,可以这样做,有什么疑问吗
2022-04-19 16:40:18
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
您好,按规定销售和购进要分别核算,往来可以抵消但收入、成本分别核算,马上给你分录
2025-03-20 15:38:31
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