借:原材料 100 贷:应付账款-暂估-A供应商 100 付款了: 借:应付账款 113 贷:银行存款 113 然后发票来了,但是之前财务发票来了也不入账,应该怎么去调整这个分录

糊涂
于2022-04-14 16:33 发布 1103次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-04-14 16:36
你好同学,你这个业务跨年吗?
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你好同学,你这个业务跨年吗?
2022-04-14 16:36:10
你好 这样你往来没有平呀
2023-03-29 14:29:12
是的,可以这样做,有什么疑问吗
2022-04-19 16:40:18
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
您好,按规定销售和购进要分别核算,往来可以抵消但收入、成本分别核算,马上给你分录
2025-03-20 15:38:31
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糊涂 追问
2022-04-14 16:48
李霞老师 解答
2022-04-14 16:50
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2022-04-14 16:50