老师,你好!一般纳税人增值税13%,公司车间设备维修,收到了含税票金额5537,因有降价实际公司只应付含税价5424。以上请问怎么入帐做会计分录?
海阔天空
于2022-04-14 14:43 发布 468次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-04-14 15:18
借管理费用5424/1.13 应交税费5424/1.13*0.13 贷银行存款,实际支付比发票少是可以的
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一般纳税人缴纳增值税的会计分录如下:
1. 增值税收入:增值税收入=应税销售额×增值税税率。
2. 增值税支出:增值税支出=应税进项税额×(1-增值税税率)。
3. 应交增值税:应交增值税=增值税收入-增值税支出,为正数时表示应交有形动产税,为负数时表示应计退税。
4. 增值税冲减收入:增值税冲减收入=应交增值税×(1-增值税税率),其补充资料为本期发生的销项税。
5. 应纳增值税:应纳增值税=应交增值税-增值税冲减收入。
上述会计分录中,增值税收入、增值税支出、应交增值税、增值税冲减收入、应纳增值税是增值税的会计主要账目。上述会计分录中,增值税税率按国家税法现行有效的税率来确定,应税销售额和应税进项税额需要根据收入和成本来计量,最终确定企业纳税义务。
2023-03-02 12:15:30

你好,是缴纳增值税的会计分录吗
2021-11-28 23:03:28

按下面这个做结转做账,
2019-10-25 13:57:08

月未结转,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,缴纳,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2017-01-26 12:12:47

你好,跨省运费22.6(含税价)元,这个是谁负担了?
2022-05-26 14:37:55
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2022-04-14 15:32
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2022-04-14 15:48