送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-14 11:36

你好;   没有发票的      做   借 费用或者成本贷其他应付款。 汇算调整   

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相关问题讨论
你好;   没有发票的      做   借 费用或者成本贷其他应付款。 汇算调整   
2022-04-14 11:36:51
你好; 你们是查账的话 计入成本费用去 ; 这样 没有发票汇算调整处理 ; 不能这样的
2022-04-14 11:16:43
你好,借:其他应付款-法人 贷:实收资本
2016-11-26 10:27:02
你现在先冲掉多挂这个成本和费用,科目不变数字是负数
2019-07-23 10:14:50
您好,同学。您将上月多计提的分录和结转分录同时做一笔红字分录即可。
2020-06-11 09:58:43
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