老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


老师您好,有家合作社是自产自销香菇的,2021年利润有3钱多,该合作社是自产自销香菇,增值税免征的,企业所得税也是免征吗,汇算清缴怎么填写呢
答: 你好 ;免税收入的; 到时 你 增值税写12栏次去报其他免税销售额 ; 汇算的时候 所得税报: .免税收入在“A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表”相关栏次填写,部分项目需填写表“A107011”。
老师您好,有家合作社自产自销香菇,该合作社的增值税是免征的,企业所得税也是免征吧,还有怎么填写汇算清缴?
答: 你好 免税的 ;是的。 免税的时候 .免税收入在“A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表”相关栏次填写,部分项目需填写表“A107011”。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
哪些合作社免增值税和企业所得税,哪些合作社企业所得税减半征收?
答: 自产自销的初级农产品都是可以免增值税的, 外购销售出去的蔬菜、肉类、蛋类可以免增值税










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