送心意

朴老师

职称会计师

2022-04-13 19:04

同学你好
暂估的汇算清缴之前来发票了吗

大力的白开水 追问

2022-04-13 19:11

没有来,因为有可能商品录错了,有的东西来发票了被当成别的东西出库掉了,就导致有些东西账面上一直没有来就一直暂估着。

朴老师 解答

2022-04-13 19:11

那这个要调增了哦

朴老师 解答

2022-04-13 19:11

纳税调整明细表调增

大力的白开水 追问

2022-04-13 19:18

那我做账怎么调整这个库存表呢?就是要和实际库存一致。

大力的白开水 追问

2022-04-13 19:20

现在对账就是一些东西库存对不上,能调整和实际库存一样吗?

朴老师 解答

2022-04-13 19:23

同学你好
对的
这个是一样的
库存要一致

大力的白开水 追问

2022-04-13 19:32

老师,我还不明白,比如这个商品账上有库存,实际没有了,做账的时候可以直接出库吗?

大力的白开水 追问

2022-04-13 19:34

还有暂估的商品,发票以前来过被当成别的商品入了,这个东西账上就要一直暂估吗?

大力的白开水 追问

2022-04-13 19:34

麻烦了老师再帮我解答一些,谢谢。

朴老师 解答

2022-04-13 19:39

对的 这个可以的哦

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相关问题讨论
同学你好 暂估的汇算清缴之前来发票了吗
2022-04-13 19:04:20
这种情况下,是暂估入库处理的,借;库存商品,贷:应付账款-暂估款。
2018-11-12 23:30:23
早上好,实际库存为60件*单价10=600元,我们财务账面上库存100元,要把总金额600元调成100元做成进销存表格,我们的单价是100/60=1.667元,这样进销存 调整为 库存 60件*单价1.667=100元,以后我们的销售成本就按进销存的数据来记账。
2024-01-17 07:43:20
你好,后期要调前期数据,那需要你把差异数据500找出依据补入库处理
2024-01-16 21:04:15
你好,如果之前没有抵扣的话,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷库存商品需要合并到工资交个税。
2021-12-29 16:03:05
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