送心意

venus老师

职称中级会计师

2022-04-13 18:19

你们实际是小微企业才可以,系统会自动根据你的填写显示

沉静 追问

2022-04-13 18:23

我们是一般企业,不是小微怎么填报季度财务报表

沉静 追问

2022-04-13 18:27

你看这进去我使用小企业会计准备都选不了,我们是小企业非小型微利企业以前一直都是用小企业会计准则的,我不知道这财务报表怎么上报呢???

沉静 追问

2022-04-13 18:28

我是从这里进去的难道变了吗

venus老师 解答

2022-04-13 18:46

你们做了小企业会计准则备案吗

沉静 追问

2022-04-13 19:09

又可以了申报了,只是我申报完财务报表后申报季度企业所得税报表风险测试有这个提示我该管它吗???我们固定资产都是按正常的年限平均法计提折旧的没享受一次性加计扣除优惠政策

沉静 追问

2022-04-13 20:38

我不知道她有没有备案小企业会计准则,我今年才接上的账,这都是十年以上的企业了一直用的小企业会计准则,我从哪里看他备案小企业会计准则没?

venus老师 解答

2022-04-13 21:04

忽略不计入同学,不是所有固定资产都要一次性折旧

沉静 追问

2022-04-14 08:57

你的意思是我不用管它这个提示对吗?

venus老师 解答

2022-04-14 09:06

不用管他,同学,是这样的

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2025-02-12 21:27:22
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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