送心意

venus老师

职称中级会计师

2023-07-12 10:44

同学你好 借银行 贷应交税费所得税 借应交税费所得税 贷利润分配未分配利润

刘坤 追问

2023-07-12 11:35

老师,我想再问一下,单位的福利费怎么计提呢,我翻看之前的账簿一年里面就春节福利和体检费算福利费,而且他们之前都是按工资的2.5%计提,现在退休了几人,工资总数少了,计提数不够了“其他应付款-应付福利费”出现了负数该怎么调呢

venus老师 解答

2023-07-12 11:45

同学,新的问题要重新提出哈,平台要求一问一答,祝你生活愉快

上传图片  
相关问题讨论
借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
2023-10-23 10:31:46
发生亏损,企业所得税不用记
2023-07-16 15:44:15
借利润分配未分配利润,贷应交税费、企业所得税,借应交税费、企业所得税,贷银行存款。
2023-01-06 11:32:09
同学你好 之前付款的时候做往来了吗
2022-03-09 11:20:18
这个我看学员反馈是不能直接本年抵减,这个你汇算清缴需要纳税调增才可以,对应想税前扣除,需要对应年度去纳税调减之前年报才可以,
2021-01-29 15:49:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...