老师,我们跟个人签订的租赁合同,这个人不给我们开 问
可以的,只是那个租金不能税前扣除 答
几年前有一个设备应付账款还挂了40万,但是后期他 问
不建议改固定资产、不重算往期折旧,麻烦风险大 直接分录:借应付账款 40 万,贷营业外收入 40 万,当年缴企业所得税即可 设备照旧正常提折旧,最简单合规 答
老师早上好,请问发员工工资可以发到别人名下吗?比 问
需要他自己出具委托付款书 答
老师,我们有个货物出口的,产生了这样包装费和运费, 问
同学你好,可以这样开的,清单上 产生费用 和 他说的相符合, 答
老师,资产负债表2024年应收账款是负的6100,2025年 问
年初数要保持一致才行 答


计提本月从应付职工薪酬中代扣行政管理人员个人应缴纳的社会保险费 科目是借方管理费用 贷方是应付职工薪酬 ?
答: 你好,是的,就是这样做分录。
计提工资,借管理费用-职工薪酬,贷应付职工薪酬计提社保,借管理费用-职工薪酬(单位承担部分),其他应收款-代扣社保(个人),贷应付职工薪酬实际对公银行账户发放工资,借应付职工薪酬,贷银行存款,扣社保,借管理费用-社会保险费,贷银行存款老师,工资和社保部分我可以这样做账吗
答: 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应付职工薪酬-社会保险费这个科目在2021年12月有期末余额,查询到是有一个月少结转了,做的是借:管理费用-社会保险费,贷:应付职工薪酬-.社保险费,结转的数字填错了填成个人部分了。请问目前我要把这个科目余额怎么调整
答: 同学你好 在社保系统里填错了吗









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凡 追问
2022-04-13 12:09
朴老师 解答
2022-04-13 12:19