老师您好 我公司去年12月份开具红字发票一张 已与12月份做账报税 结果3月份告知这张票开具错误、。在税控系统撤销了12月份开的 又开具了一张同样金额正确的 税局已经将税额调整了 那我的去年的账目需要调整吗? 还有去年做的是进项税额转出分录 那现在的这笔分录如何做 麻烦老师告知 谢谢

会计
于2022-04-12 18:42 发布 453次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-04-12 18:45
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你好,填写完红字信息表就需要做进项税额转出,
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2022-11-08 16:48:20
你好。红冲进项就可以,就是做负数分录。
2022-08-02 17:04:47
你好,是供应商给你们开具的红字吧
2023-04-10 11:28:29
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