送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-04-12 17:12

你前期小微企业的减免, 你应该直接按减免后的金额计提所得税费用,不需要确认营业外收入的

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相关问题讨论
您好 减免的话 可以把计提的红冲就好了啊
2022-01-07 09:53:11
你前期小微企业的减免, 你应该直接按减免后的金额计提所得税费用,不需要确认营业外收入的
2022-04-12 17:12:21
你应该将0.5填在主表的“其他应补(退)税项目”里,因为你是在去年有一季度企业所得税未缴清的情况下,将税款做了分录调整,所以在汇算清缴时需要将其补足。
2023-03-22 17:08:44
 你好;  这部分是在营业外收入 ; 计入利润表的  利润总额去的;    
2022-04-15 09:53:56
多交的税计入营业外支出
2026-01-08 11:14:59
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