老师,房开公司甲方用房子抵工程款300万,如果公司抵 问
以公司名义做的工程,工抵房这个房子可以直接抵到个人名下吗 答
麻烦问下老师,三季度所得税新增的那个应付职工薪 问
个税申报端的收入和我们实际入账的金额不一致。。。。 答
老师,厂房重新弄的新的地坪,进入什么费用合适? 问
您好,这个金额大直接入长期待摊费就可以 答
老师,贷款发放,借款100万的会计分录怎么写,谢谢老师 问
老师,要是一年的, 就是短期借款,对吗,谢谢老师 答
请问老师,企业处置资产,如家具家电等,员工内部定价 问
但有的很旧了, 可能折旧也都完了,不大值钱。是否可定在二手价格范围再按7-9折定? 答

请问老师上年度支付工资的直接借主营业务成本,怎么调账 有老师说 可以做调整分录:借应付职工薪酬贷以前年度损益调整(或直接记入利润分配…未分配利润) 请问 那汇算清缴怎么做呢
答: 你这个工资没有支付下去吗?如果支付了没有计提可以抵扣的。
请问老师上年度支付工资的直接借主营业务成本,怎么调账 有老师回复说 可以做调整分录:借应付职工薪酬贷以前年度损益调整(或直接记入利润分配…未分配利润) 那汇算清缴怎么做呢 ?支付了,有计提
答: 为啥要调整呢?怎么回事?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问各位老师:一个人力资源公司在19年汇算清缴时发现有一笔收入实际是18年发生的但18年没有确认收入只确认了成本19年才确认了收入。会计是这样做做账的:18年计提工资确认成本 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 借:本年利润 贷:主营业务成本 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润19年1月收到款时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——增值税请问汇算清缴时发现这个收入应该18年确认,那会计账目和财务报表该怎么调?会计分录这样调对不对:冲19年1月收入借:本年利润 贷:主营业务收入调18年未确认收入 借:主营业务收入 贷:银行存款借:银行存款 贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润这样做分录对吗?19年5月的财务报表用调吗?
答: 你的会计分录缺了税金,其余的对的!这样调节6月的报表就可以










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