老师,帮我看下这两张承兑资料,要怎么做分录 问
您好,你们收到承兑 借银行存款 贷应收账款 答
在25年11月做了一笔进项税转出,补增值税+附加税和 问
增值税附加税费:更正 2024 年 12 月附加税申报表,补城建税、教育费附加、地方教育附加 2024 年企业所得税年度汇算清缴: 牛奶非正常损失,进项税转出金额计入 2024 年营业外支出 / 资产损失,调整 24 年汇算 A 类主表 %2B 资产损失表 滞纳金:不用改 24 年报表,直接计入 2025 年营业外支出,不追溯 24 年 答
咨询老师,给对方打保证金,怎么做账,后面还要退的 问
您好,、 借:其他应收款 贷:银行存款 答
老师,我需要求每个部门员工数,但是有遇到合同的情 问
姓名用逗号分隔,用这个公式直接算真实人数: =COUNTIF (SPLIT (A2,,),<>) Excel 通用公式: =IF (A2=,0,LEN (A2)-LEN (SUBSTITUTE (A2,,,))%2B1) 下拉填充,自动统计实际人数,无视错误数字。 答
老师,可以帮忙写出这道题的完整分录吗? 问
借其他权益工具投资成本1372.5 贷银行存款1372.5 答


我公司2017年11月份的进项发票因为某些原因导致无法正常抵扣,税额为26495.29元。税务机关在2018年8月份通知法人补交增值税26495.29元和滞纳金2874.74元,法人直接去税务局办理了补交,(直接用现金交的),导致现在的增值税申报表上期初未缴税额(多缴为负数)一直有-26495.29,税务局说让我更改2018年的增值税申报表,怎么更改啊老师?我应该把当时补缴的税额填入申报表的哪一栏啊?
答: 同学你好,这个建议是这样的,跑现场,去税务局去填表,并找对应的专办员去处理, 网上走流程不确定能修改
老师,我公司2017年11月份的进项发票因为某些原因导致无法正常抵扣,税额为26495.29元。税务机关在2018年8月份通知法人补交增值税26495.29元和滞纳金2874.74元,法人直接去税务局办理了补交,导致现在的增值税申报表上期初未缴税额(多缴为负数)一直有-26495.29,这种情况应该怎么处理才能把申报表上的负数去掉?
答: 您好,您需要做进项税转出26495.29
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,小规模纳税人关于增值税,第一季度有代开增值税专用发票发票1万元,已交税款。未申报增值税报表,当时报表没有带出第二季度未开发票,未申报增值税报表,当时报表没有带出,第三季度未开发票,零申报增值税报表,本年累计也是零。报表出现负数,有多缴税金。第四季度未开发票,零申报增值税报表,本年累计也是零。现在要补申报第一季度的增值税报表,第二季至第四季度的增值税报表也要改吗?
答: 同学你好 不用 只要改其他季度的财务报表就行













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