用户要求做工资表并申报个税,但是发的工资并不会走对公账户,但是还是得做分录,分录是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬。然后就是管理费用每月结转到本年利润,应付职工薪酬就是结转到其他应付款,因为一直发工资都不会走对公账户,那么这笔费用要怎样冲平啊就是其他应付款

甦Y
于2022-04-11 22:43 发布 991次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
2022-04-11 22:45
你好,那需要他对公账户有钱进来,然后才能处理
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
2022-03-26 12:08:42
您好,您还需要借管理费用,贷其他应付款服务费
2022-03-30 23:40:06
如果有差额把差额部分调增这样可以不?
2019-04-03 14:57:10
可以的,没有问题
2017-06-29 15:48:38
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2022-04-11 23:06
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2022-04-12 07:44