你好 老师,我这边25年是小规模,截止到2025年12月 问
没事的,据实申报了就行 答
老师好,生产企业出口免抵退中的收入,这个月有两个 问
你好,申报出口收入与退税没关系的 答
第12题为什么要用40000乘1-20%呀 问
因为稿酬所得每次收入超过 4000 元时,税法规定要先减除 20% 的费用,所以用 40000×(1-20%),再乘以 70% 的稿酬优惠比例,最后乘以 20% 的预扣率。 答
老师你好,不计提23年的社保,用那个科目啊? 问
直接补交的计入利润分配-未分配利润 答
老师,如果1月份汇算清缴补税,那在12月份账里返结账 问
你好不需要反结账补上的,也不需要修改财务报表 答

固定资产期末折旧完了怎么处理购买固定资产 借固定资产贷银行存款提折旧 借管理费用办公费贷 累计折旧累计折旧要不要跟固定资产对转
答: 你好同学,请问一下你们固定资产提完折旧,有没有出售掉?还是说一直是在你们公司放着的?
请问老师购置固定资产时,借固定资产贷银行存款,计提折旧时借管理费用贷累计折旧,折旧时借累计折旧贷固定资产。是这样做账吗?
答: 您好同学,折旧的时候借管理费用贷累计折旧,然后没有后面那个凭证了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购固定资产借固定资产,贷银行存款,提折旧借管理费用/累计折旧,贷累计折旧/保险箱,会计分录是这样吗?
答: 老师好,4980元折旧5年残值3%,累计折旧是4980*97%/60个月对吗?
固定资产出售,折旧还没有提完,借:固定资产清理,累计折旧 贷:固定资产,当月照常计提折旧,这就导致,用友账面,固定资产账套累计折旧和账上账套累计折旧,差借方累计折旧,怎么处理
老师,购入固定资产分录:借固定资产,贷银行存款,次月计提折旧时借管理费用折旧,贷累计折旧,分录对吗?为什么我的固定资产不平
老师你好!购进固定资产 借:固定资产-电脑 12000 借:银行存款 12000 计提折旧 借:管理费用-办公费 贷:累计折旧 折旧完了,这个借方的固定资产怎么处理呢?做什么分录?
老师,你好,内账~固定资产没有计提折旧,固定资产报废账务这样处理可以吗?借:银行存款贷:其他收入借:管理费用贷:固定资产









粤公网安备 44030502000945号



小默老师 解答
2022-04-10 15:33
优秀的狗 追问
2022-04-10 15:34
小默老师 解答
2022-04-10 15:36
优秀的狗 追问
2022-04-10 15:41
优秀的狗 追问
2022-04-10 15:41
小默老师 解答
2022-04-10 15:54