送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-04-10 11:55

你好,如果说这两个人都在其他应付款项,那么他俩的,嗯,相互抵消了的余额才是你其他应付款的报表上的数字。

顺利的路人 追问

2022-04-10 11:59

那就应该填写7000是吧?其他应付款不是按照明细分析填写吗?

李霞老师 解答

2022-04-10 12:00

你的报表上的话,它就是按合计数来填写了,就是写7000。

顺利的路人 追问

2022-04-10 12:05

哦,好的知道了老师谢谢

李霞老师 解答

2022-04-10 12:06

祝您生活愉快感谢五星

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相关问题讨论
你好可以的,可以这样子。
2023-07-12 15:16:04
你好,如果说这两个人都在其他应付款项,那么他俩的,嗯,相互抵消了的余额才是你其他应付款的报表上的数字。
2022-04-10 11:55:54
你好 正常的,这种本质上是其他应收款的
2023-05-19 12:21:05
其他应收款是负数,实际上是其他应付款,填写在其他应付款
2018-11-15 09:59:23
同学你好 是不是应收账款、预付账款、其他应收款、资产类科目? ——是的; 是不是应付账款、预收账款、其他应付款属于负债类?——是的; 资产类余额在借方还是资产,余额在贷方是负债 负债类余额在贷方是负债 ,余额在借方是资产
2022-01-04 15:38:58
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