账上没有钱,需要给员工发工资,我向法人借款,但是他没给我钱 借库存现金 贷其它应付款-法人 后付借款单据 实际发工资 借管理费用-工资 贷库存现金 后付工资表 这样可以吗? 但是到后面其它应付款-法人科目余额越来越多,不知道怎么办了,求正确处理方法?

怕孤独的魔镜
于2022-04-09 17:56 发布 1440次浏览
- 送心意
小明老师
职称: 工信部紧缺型人才,CMA,中级会计师,税务师,资产评估师
2022-04-09 18:04
同学您好;听了您的表述我大概知道你上班的企业了;
首先这样:我们公司营运支出由我们垫款是绝大多数公司都是这么干的:
借:库存现金、银行存款
贷:其他应付款-法人
那么至于你欠钱多对于我们审核角度来说这并没有问题噢;以后公司挣到钱了咱还钱即可嘛;
其实您这里工资要注意计提噢,不能直接借管理费用-工资 贷库存现金噢
应该是:每月计提:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬薪酬-工资
发的时候:
借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金等
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同学您好;听了您的表述我大概知道你上班的企业了;
首先这样:我们公司营运支出由我们垫款是绝大多数公司都是这么干的:
借:库存现金、银行存款
贷:其他应付款-法人
那么至于你欠钱多对于我们审核角度来说这并没有问题噢;以后公司挣到钱了咱还钱即可嘛;
其实您这里工资要注意计提噢,不能直接借管理费用-工资 贷库存现金噢
应该是:每月计提:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬薪酬-工资
发的时候:
借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金等
2022-04-09 18:04:05
,不用分录,请说一下业务的情况
2022-10-27 16:45:19
你好,可以的,但是你这个是购买原材料的,运费的话一块儿做到原材料成本里面就行。
2022-06-07 09:37:32
同学您好,根据涉及到的三个科目,找到这三个科目的总分类账,然后根据发生额的借贷方向,把金额填进去就行了
2022-10-23 20:52:04
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-28 10:07:25
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