送心意

小明老师

职称工信部紧缺型人才,CMA,中级会计师,税务师,资产评估师

2022-04-09 18:04

同学您好;听了您的表述我大概知道你上班的企业了;
首先这样:我们公司营运支出由我们垫款是绝大多数公司都是这么干的:
借:库存现金、银行存款
贷:其他应付款-法人
那么至于你欠钱多对于我们审核角度来说这并没有问题噢;以后公司挣到钱了咱还钱即可嘛;
其实您这里工资要注意计提噢,不能直接借管理费用-工资 贷库存现金噢
应该是:每月计提:
借:管理费用-工资
 贷:应付职工薪酬薪酬-工资
发的时候:
借:应付职工薪酬-工资
 贷:库存现金等

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同学您好;听了您的表述我大概知道你上班的企业了; 首先这样:我们公司营运支出由我们垫款是绝大多数公司都是这么干的: 借:库存现金、银行存款 贷:其他应付款-法人 那么至于你欠钱多对于我们审核角度来说这并没有问题噢;以后公司挣到钱了咱还钱即可嘛; 其实您这里工资要注意计提噢,不能直接借管理费用-工资 贷库存现金噢 应该是:每月计提: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬薪酬-工资 发的时候: 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金等
2022-04-09 18:04:05
您好!借管理费用 贷其他应付款
2017-12-21 20:50:51
放 冲减其它应付款和库存现金吗
2016-01-16 11:38:37
同学,你好,都是需要先通过待处理财产损益科目来核算的
2019-11-22 21:47:31
你好,你错误的是什么,正确的应当是怎么样?
2016-12-07 15:54:59
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