- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-04-09 17:10
你好,报税后有留抵,进项大于销项,结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
这种情况不需要缴纳税款
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你好,报税后有留抵,进项大于销项,结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
这种情况不需要缴纳税款
2022-04-09 17:10:33
你好,是计提什么税种
2017-06-21 11:10:14
你好,留底的税额一直放在应交税费-应交增值税(进项税额)下次抵扣时 销项-进项后的余额计提,
2021-07-11 13:49:39
你好
那么你对计提的分录进行红冲就可以的
2022-08-13 08:57:38
是的,不需要结转,不需要计提
2021-04-10 15:10:16
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