用的金碟K3系统,生产型,总账已结束初始化了,在3月建账,到4月出现一家应付30万的货款没有作为期初,是2020年拿的货,公司内账是根据外购入库单生成发票平账的,反不了初始化重新录期初余额,要删掉做的凭证才能反初始,现在4月先付10万,怎么平账呢?有没有都是遇到过,怎么解决?

小巧的电灯胆
于2022-04-09 11:07 发布 759次浏览
- 送心意
何何老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
相关问题讨论
那么就反初始化重新录期初余额
2022-04-09 11:17:22
同学你好,先备份这个账套。把所以凭证导出来。然后复制这个账套,把复制的这个新账套凭证删掉,改期初。然后再把你刚导出来的凭证导进去即可
2022-04-09 14:00:32
你好,你这个是什么软件?
2021-11-02 15:38:50
借预付账款贷营业外收入。
2022-04-01 12:11:06
你好,发生额是报告的
2022-01-06 20:17:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


