用的金碟K3系统,生产型,总账已结束初始化了,在3月建账,到4月出现一家应付30万的货款没有作为期初,是2020年拿的货,公司内账是根据外购入库单生成发票平账的,反不了初始化重新录期初余额,要删掉做的凭证才能反初始,现在4月先付10万,怎么平账呢?有没有都是遇到过,怎么解决?

THOU
于2022-04-09 09:24 发布 637次浏览
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刘琼老师
职称: 中级会计师
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