送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-09 10:42

借:未分配利润
贷:应交税费-应交增值税-进项转出
贷:应交税费-应交企业所得税

Luuuuu^ 追问

2022-04-09 10:48

这个如果是真实的话,肯定是没问题的。

Luuuuu^ 追问

2022-04-09 10:50

上面 追问错问题了。无需理会

如果只是转出这个进项税额怎么做分录?成本那部分不转出了,不做分录,在21年年报的时候直接做纳税调整。

文文老师 解答

2022-04-09 10:58

借:未分配利润
贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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相关问题讨论
同学您好,借代销商品款是因之前收到商品,记了这个过渡科目贷方,现在开了发票,确定为应付账款
2022-03-03 20:09:50
您好!但是挂账和做进项的时候是怎么做的分录,做相反的分录,然后金额用红字冲减就可以了。
2017-02-20 09:54:51
这个做借应付账款 2000贷营业外收入,不需要进项税额转出
2020-04-13 19:32:22
如果您已经1月份认证了,那么就需要11月份入账,挂在应付账款。
2019-12-05 09:38:36
同学你好 这个可以的
2021-08-17 08:26:23
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