老师,我们公司上月账套余额:进项税额借方285829.97,转出未交增值税借方51826.59,未开票销项税额贷方22124.16。这个月的发生额进项税额借方8286.15,销项税额贷方412844.05。纳税申报表上的留抵税额是310043.53,请问分录怎么做呀,我们公司这个月应该交多少税?
怡心
于2022-04-08 21:03 发布 591次浏览
- 送心意
徐悦
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2022-04-08 21:16
你好,账面上的进项税额,为什么跟申报表上面的留底税额不一致呢
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你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52

上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59

需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
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