送心意

徐悦

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-04-08 21:16

你好,账面上的进项税额,为什么跟申报表上面的留底税额不一致呢

怡心 追问

2022-04-08 22:07

就是不一致,这是让前任会计做的帐

徐悦 解答

2022-04-08 22:15

得找到原因调整下,纳税申报表应该是正确的。
应交增值税=销项税额-进项税额-留抵税额

怡心 追问

2022-04-08 22:24

老师,怎么调整啊,麻烦您给我调一下好吗

徐悦 解答

2022-04-08 22:26

不能随便调,需要回去逐月核对,从几月开始账上的进项税额与申报表上的留抵税额出现差异,当时做账哪里错了,再调整

怡心 追问

2022-04-08 22:34

好的,谢谢徐老师

徐悦 解答

2022-04-09 05:46

不用客气,后期遇到问题随时与老师沟通

徐悦 解答

2022-04-09 05:47

麻烦给老师五星好评哈

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你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
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