- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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是的没错,一般是这样的
2022-04-08 17:59:01

嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14

您好!计入应付账款更合适。
2018-08-15 11:34:38

您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35

同学,你好
对方开了发票金额是多少?你需要分摊费用吗?
2022-04-14 13:34:20
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