你好,a公司在2021年12月付了一笔住宿费8000给酒店,发票暂时未开,由于疫情影响,取消了住宿,但是a公司2021年12月做账的时候,借管理费用8000贷银行存款 (实际上发票还没开的,估计会计做错了,先借方计入管理费用科目),然后在2022年3月,这家酒店把8000退回到a公司账户了,那么a公司如何做账,还有之前2021年12月的那笔账如何纠正

Kalen Wu
于2022-04-08 15:12 发布 1653次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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