- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-11 13:11
好的,谢谢!
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你好 冲直接做计提分录 做红字分录就行了 然后你计提社保单位部分应该有应付职工薪酬的 不走其他应收款来做的
2019-10-22 15:08:02

借其他应收款 贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷未分配利润
2017-04-11 13:09:26

您好,如果反结账,申报的报表也要更正了
2025-02-08 10:21:21

你好!为什么是冲管理费用呢?不是应该增加管理费用吗
2024-06-06 14:04:42

你好,付房租分摊到每个月入账是没问题的
2023-08-10 15:20:03
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