3月份发生费用10000通过银行支付给对方,但是发票只取得了9000的。另外对方给了个1000的收据,说4月份给开1000的票,如果我三月份按10000做账,那么4月份取得发票后贴在三月份的凭证后面?还是怎么处理

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于2017-04-11 11:25 发布 883次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
三月确认9000,挂1000预付账款,,4月确认1000费用即可
2017-04-11 11:46:34
您好!可以先暂估入账。
2018-07-04 10:04:35
你好
借 原材料/管理费用/销售费用等
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷应付账款
2019-04-05 10:45:34
你好,按照费用记账,转入以前奶奶都损益调整科目
2019-05-09 10:14:04
你好,需要做附件使用的这个明细
2019-12-11 09:19:11
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