老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


老师,请问一下,我们公司是做批发的,跟一些大型的商超都是月结,对完账就要给商超开发票,他们才打款,有退货的时候,我们还要倒付他们钱,请问对账金额是负数的时候,还需要开发票吗
答: 你好; 需要正常开票的; 先开票出去; 然后在退货做退货开票的
我们公司是做批发的,供货给大型的超市,超市是每个月对一次账,他们会从我们的销售金额里扣一些销售扣补,对完以后开13专票给他们,他们就打款给我们,可是这个月对账以后除了我们的货款,还得倒给他们钱,他们要求我们开发票,我不太清楚这怎么开发票啊,还要做扣补商品的明细给他们,金额要跟负数金额一样,请问我该怎么做呢
答: 让他们提供清单,您说的退货吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司供货给别的超市,是月结的,每个月对一次账,对完确认金额后开发票给人家,人家打款,这个月去对账是负数,因为有一些扣补的费用,对方要求我们开红字发票,这个是他们先开票给我们,然后我们再开红字发票吗?
答: 不是,这种情况下,你们应该先开发票,然后再开一张红字发票,红字发票表明你们对超市有额外的费用,它会对你们的账目进行核对,从而确保你们的正确扣除费用。





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