老师 去年十二月份计提工资2000 以为月底发放了2000 应付工资余额为零了 今年一月换了会计 又重新不知道情况又计了一笔发放工资的分录 三月才发现这个错误 这种情况账务怎么处理
心心扬扬
于2022-04-06 21:06 发布 511次浏览
- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-04-06 21:08
同学你好,做一个发放相反的分录就可以了哈
相关问题讨论

同学你好,做一个发放相反的分录就可以了哈
2022-04-06 21:08:36

同学你好,计提时,借,管理费用等科目,贷,应付职工薪酬-工资。发放时,借,应付职工薪酬-工资,贷,银行存款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等。
2021-11-07 09:31:47

同学你好
分录是正确的,如果你不交社保的话
2020-06-02 09:15:47

同学你好,工资如下表
2020-05-30 11:46:28

计提工资
借:管理费用/销售费用等
贷:应付职工薪酬
发放工资
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2020-04-21 13:47:39
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心心扬扬 追问
2022-04-06 21:20
小万老师 解答
2022-04-06 21:26