老师 去年十二月份计提工资2000 以为月底发放了2000 应付工资余额为零了 今年一月换了会计 又重新不知道情况又计了一笔发放工资的分录 三月才发现这个错误 这种情况账务怎么处理

心心扬扬
于2022-04-06 21:06 发布 703次浏览
- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-04-06 21:08
同学你好,做一个发放相反的分录就可以了哈
相关问题讨论
同学你好,做一个发放相反的分录就可以了哈
2022-04-06 21:08:36
一、计提工资时
计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
二、发放工资时
1.发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
2.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
3.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2019-08-12 14:25:10
您好
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:应交税费-个人所得税
贷:银行存款
2022-03-19 14:58:45
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-03-17 15:25:43
学员您好,
1.计提工资时
借:生产成本/管理费用/销售费用
贷:应付职工薪酬-工资
2.计提社保(企业部分)
借:生产成本/管理费用/销售费用
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
贷:银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2022-01-28 20:14:03
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