老师,如果不给业主开发票,预收业主物业费,一次收1年,例收2400元,收钱时 借:银行2400 贷:预收账款-物业费2400 月底分摊转收入 借:预收账款-物业费200 贷:主营业务收入-物业费200 是这样做吗?还是也要自己算出销项税

喜悦的鲜花
于2022-04-06 15:57 发布 687次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
对的
是这样做的
销项税要算出来
2022-04-06 16:01:15
是的,需要自己算出销项税,一般是按照当月的销项税率来计算的。
2023-03-14 17:26:48
借银行房款,贷预收账款,应交税费,按月确认收入,你这样的话只能不一致,如果想要作为一致的话,在六月份直接确认收入,把预售账款改成主营业务收入,然后你的成本可以暂估。
2023-02-17 10:56:54
你好,预收和主营业务收入对应。借主营业务成本,贷方不是预收账款,是核算成本的项目,比如库存商品,劳务成本等
2019-11-21 19:28:40
同学过年好,您的处理没有问题,不过根据新收入准则建议把预收账款改为合同负债
2022-02-06 23:34:23
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