送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-06 12:19

你好,暂估分录当时怎么做的?

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相关问题讨论
你好,暂估分录当时怎么做的?
2022-04-06 12:19:19
你好,同学。 1.发票作为附件放后面就可以了 2.借 以前年度损益调整 负数,贷应付账款,负数 然后再是 借 以前年度损益 调整,发票金额 贷 应付账款
2020-01-09 18:09:34
将原暂估的凭证冲红,按发票重新做正确的凭证。
2019-06-29 17:03:43
您好!红字冲减之前暂估的凭证,然后做正确的金额的
2017-06-16 14:19:27
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-06-27 13:33:37
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