老师 我们公司给员工提供宿舍 然后开了一年的房租费发票48000 支付了半年的房租费24000加押金4000 (一共28000) 我怎么做账啊 分录是啥啊 因为开了一年发票 支付了半年租金和押金

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于2022-04-06 10:47 发布 1683次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-04-06 10:55
你好,按实际支付金额做账
借预付账款24000 其他应收款4000 贷银行存款28000
每月摊销
借管理费用 贷预付账款
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借预付账款贷银行存款28000。
2022-04-01 16:01:06
你好,按实际支付金额做账
借预付账款24000 其他应收款4000 贷银行存款28000
每月摊销
借管理费用 贷预付账款
2022-04-06 10:55:20
你好!押金:借其他应收款-押金 贷现金等。
2023-05-26 15:57:36
1月份缴纳房租和押金的时候,分录如下。
借管理费用。租赁费带银行存款
押金:
借其他应收款-押金
贷银行存。
2023-03-21 09:37:20
您好,那您可以直接起诉
2023-06-05 10:46:27
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