- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-06 09:35
这个你没抵扣的话不需要转
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这个你没抵扣的话不需要转
2022-04-06 09:35:05
借:营业外支出 3200
贷:应交增值税 -未交增值税 3200
2023-01-15 15:40:17
你好,
开票税控盘抵扣分录,
收到税盘发票并付款的时候,
借:管理费用-办公费,
贷:银行存款,
抵扣增值税的时候,
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字,
借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
你好,季度报税的季度末的那个月
第四季度在12月份做
2020-01-10 00:07:48
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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