送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-06 07:25


如果改为银行存款的话 其他应付款科目不会平
下面还是要再写一笔分录 金额150支付定金
没有图片上这样清晰

周周Aileen 追问

2022-04-06 22:21

嗯嗯,好的,非常感谢

bamboo老师 解答

2022-04-06 22:42

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

上传图片  
相关问题讨论
您 如果改为银行存款的话 其他应付款科目不会平 下面还是要再写一笔分录 金额150支付定金 没有图片上这样清晰
2022-04-06 07:25:00
同学您好,想问一下现在是3月份,是不是所有结账工作都做好,且报表的相关数据已经提交,无法更改了?如果是这样,那做的分录就不要改了,将账务系统进行反年结,写一份情况说明,说清楚实际情况,把发票塞进当时的凭证,将账务系统这单的附件数改了,然后再从新结账就行了。相当于错了就错了,结果不影响。 如果报表还没有提交,还可以修改报表的数据,那同样是将系统反年结,把当时的凭证,按照 借:其他应收款   (不是其他应付,应该是其他应收)   贷:银行存款 按照这个分录把凭证改好,然后今年再用发票,做借:专用基金,贷:其他应收款的分录
2022-03-01 19:41:26
借 交易性金融资产 贷 银行存款
2020-05-14 17:33:21
你好同学,办公费多报销,多报销了以后,这个钱咱公司要给他妈是不给,是不是只是说费用发票有这么多,只是没有给他那么多钱,那么可以借管理费用,办公费贷银行存款,贷其他应付款。
2022-11-03 10:59:35
同学您好,是将来要还给对方的
2022-03-11 14:50:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...