下列各项中,关于资产负债表“预收款项”项目填列 问
C. 根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列 答
单休10月应出勤是21天,10.17入职,10.24请假一天,工 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师您好,进口的增值税,本期不确认。应该如何写分 问
那么计入应交税费-待认证进项 答
老师,我们是销售装修用射灯、筒灯等装修用灯具的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师 请问我们是酒店行业 目前租用学校的房子用 问
那个应该是学校开票的,现在租房都要备案的, 答

收到存入保证金的会计分录是借银行存款,贷其他应付款。为什么会出现其他应付款呢?
答: 同学您好,是将来要还给对方的
老师好,法人垫付了40460元,存入银行对公户,借:银行存款,贷:其他应付款款。其中40000还另外一个暂借公司的借款。460是诉讼费,诉讼费也是要是垫付。460怎么做会计分录呢
答: 借:管理费用-诉讼费 贷:其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师想请教一下,我们总公司一笔钱通过我们分公司的账户走一下,马上再转回总公司的账上,我做凭证的时候摘要应该写什么合适,会计分录是不是应该借银行存款贷 其他应付款内部往来帐
答: 你好,摘要可以是收到暂存款 借银行存款贷 其他应付款内部往来帐
法人转款到公司基本户 会计分录是借:银行存款 贷:其他应付款—法人名字 是这样吗 这是属于向法人借款?需要当月冲销其他应付款吗 不冲销有影响吗
上月会计分录:借:其他应付款350 贷:银行存款 350 本月核对银行余额时发现多付一元,实际银行付款349元。本月怎么做调整会计分录?
收业主的钱时 借 银行存款 贷 其他应付款 ----业主名称 给自来水公司的时候怎么做会计分录 借 其他应付款 ------自来水公司名称 贷 银行存款 好像没啥交易交集
我想问一下,新公司成立以后,为了购置电脑和桌椅板凳,老板往银行卡上存了五万元,这个会计分录应该写成 借:银行存款 贷:实收资本还是写成 借:银行存款 贷:其他应付款_老板









粤公网安备 44030502000945号



刚刚好 追问
2022-02-17 22:54
廖廖老师 解答
2022-02-17 23:01