老师公司给个人借款,不是股东,快一年了没有还,需要 问
不是职工 不是股东没关系 答
你好老师,公司交完车购税之后,怎么做账 问
你好,那个跟车的买价一起计入固定资产 答
你好,货已发发票已开,委托外单位成本票还没开回来, 问
您好,这个可以先暂估入账的 答
老师,请问我们3月预付了4-6月的租金。3月底收到了 问
同学,你好 4月份的时候怎么入账呢? 借:管理费用-租金 贷:其他应付款 答
我咨询一个问题,如果公司跟融资租赁方式,贷款买个 问
那个没有发票的要做纳税调增 答

老师,借:管理费用 应交税费-进项税贷; 应付职工薪酬,在现金流量表中是是通过应付职工薪酬还是支付与经营活动有关的现金支出呢
答: 你好; 你们是什么业务发生的 ? 是福利费吗
急:某企业2019年营业收入2000万元,营业成本1400万元,应收账款期初余额300万元,期末余额350万元,应收票据期初余额120万元,期末余额100万元,应付账款期初余额380万元,期末余额260万元,应付票据期初余额50万元,期末余额80万元,存货期初余额400万元,期末余额360万元,销项税额收现部分为200万元,进项税额付现部分为90万元,当年应付职工薪酬付现部分460万元,其中计入产品成本380万元,计入管理费用80万元,计提累计折旧480万元,其中计入产品成本400万元,计入管理费用80万元,销售费用50万元,管理费用200万元,则现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为( )万元。购买商品、提供劳务支付的现金为( )万元,支付给职工及为职工支付的现金为( )万 ,支付其他与经营活动有关的现金为( )万元。
答: 同学你好,老师正在计算,请稍后
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的










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