老师,请问我们3月预付了4-6月的租金。3月底收到了4-6月租金的发票。预付的时候挂在其他应付款科目。请问3月底收到发票时,需要做账吗?如果不需要的话,4月份的时候怎么入账呢?

薇薇
于2026-04-07 11:23 发布 20次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-04-07 11:24
同学,你好
4月份的时候怎么入账呢?
借:管理费用-租金
贷:其他应付款
相关问题讨论
你好,可以的, 没问题
2023-02-05 23:22:50
同学你好
对的
这个直接调整就可以
2022-04-07 15:20:33
同学,你好,实际两个都可以,为了方便,我们一般是应付账款
2022-07-16 17:55:58
你好,如果是费用类的,放到其他应付款。
2022-08-02 14:05:32
同学你好,这两个科目都可以,但是一般使用应付账款科目核算。
2022-03-01 18:00:42
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