为什么我申报的出口退税审核金额为0,请帮我分析一 问
因为没有留抵税额 所以你不能退税 答
公司是小规模纳税人,季度销售不超过30万,在申报增 问
你好,不含税收入按照/(1+3%) 答
林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

15日,销售给本市金鑫商场充电宝一批,货款4000元,增值税额520元。购货单位验收时发现全部商品存在质量问题,要求退货。本公司同意。金鑫商场已从主管税务机关取得“企业进货退回与索取折让证明单”,换取本企业开出的红字增值税专用发票。该商品重新验收入库,其成本为3200元。 请做出销售退回的相应账务处理
答: 同学您好, 借:主营业务收入 4000 应交税费—应交增值税(销项税额) 520 贷:银行存款(或应收账款) 4520 如果之前商场已付款,则退款时,贷记“银行存款”;如果之前商场未付款,则贷记“应收账款” 借:库存商品 3200 贷:主营业务成本 3200
15日,销售给本市金鑫商场充电宝一批,货款4000元,增值税额520元。购货单位验收时发现全部商品存在质量问题,要求退货。本公司同意。金鑫商场已从主管税务机关取得“企业进货退回与索取折让证明单”,换取本企业开出的红字增值税专用发票。该商品重新验收入库,其成本为3200元。请做出销售退回的相应账务处理
答: 借主营业务收入4000 应交税费应交增值税销项税520 贷银行存款4520
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
关于增值税专用发票跨月红冲的账务处理
答: 你好,你是开票方?根据红字信息表和红字发票做负数金额的蓝字发票的那个凭证的分录









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暖暖老师 解答
2022-04-04 21:01