老师您好,我四月份红冲发票合计税额-0.92,五月红冲 问
同学,你好 具体什么问题 答
老师,生产型企业出口业务账务及税务处理流程是怎 问
账务处理需区分出口销售收入确认、成本结转、税额核算、退税到账四个关键节点,确保与业务和税务数据一致。 确认出口销售收入 依据出口报关单、出口发票(形式发票或增值税普通发票)等单据,在货物报关出口并确认收汇可能性后,确认销售收入。 会计分录: 借:应收账款(或银行存款)- 外币户 贷:主营业务收入 - 出口销售收入(按出口当日或当月 1 日汇率折算为人民币) 结转出口销售成本 按出口产品的实际生产成本(含原材料、人工、制造费用)结转成本,同时转出对应的进项税额。 会计分录: 借:主营业务成本 - 出口销售成本 贷:库存商品 - 出口产品 借:主营业务成本(征退税率差部分) 贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 核算内销与外销增值税 内销业务正常计提销项税额,出口业务享受 “免” 税(免征出口环节增值税),需合并计算当期应纳税额。 会计分录(内销): 借:应收账款 - 国内客户 贷:主营业务收入 - 内销销售收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 收到出口退税款 税务机关审核通过退税申请后,收到退税款时进行账务处理。 会计分录: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 应收出口退税款(增值税) 生产型企业出口业务,账务上先确认外销收入、结转成本并转出进项税差,再核算内销税额、收到退税后记账;税务上先做出口退税备案,每月按 “免抵退” 政策申报,90 天内完成外汇核销并同步申报附加税 答
固定资产,有增固的部分,增固部分的折旧年限怎么计 问
您好,这个的话,还是按照原来的剩余118来 答
老师,您好!公司的实习生需要买社保吗 问
实习后正式上岗的,就需要满1个月就要买的 答
在券商买的期权收益要缴纳增值税吗? 问
同学,你好 要缴纳的 答

请问老师3.11号电力公司给我们开好了发票,12号我们缴纳了电费,请问怎么做分录,直接做一个借:制造费用-电费,借:进项税额,贷:银存 可以吗
答: 同学,你好 嗯,可以的
原分录为借:制造费用 应交税费/应交增值税/进项税 贷:其他应付款,现想红冲制造费用和其他应付款,并进项转出,分录怎么做
答: 语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司上月缴纳电费3万,计入制造费用。这个月才收到发票,有进项税。请问这笔业务在上月和本月正确的分录应该是怎样的?
答: 借应付账款贷制造费用, 借制造费用应交税费应交增值税进项贷应付账款。
老师,9月我有份水电费的进项发票没认证,银行实际付款了,总金额是265,本月生产要入水电费到制造费用,如果做分录是借制造费用-水电234.51,贷银行265,中间这个进项税的差额怎么入?
因为调以前年度的账,是把进项税额入到制造费用,后调整后制造费用贷方有余额了,请问这个账务应该怎么处理? 怎么把制造费用科目冲平呢?
老师~我们进口了7个沙发样品,这个分录我直接做到制造费用里面去可不可以的?借:制造费用 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款 营业外收入
老师,我的进项发票还没有勾选认证,那我入账做分录时,是不是先写"待认证进项税额",等认证后再从"待认证"转到"进项税额"








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小鸭 追问
2022-04-04 17:33
小菲老师 解答
2022-04-04 17:33
小鸭 追问
2022-04-04 17:37
小菲老师 解答
2022-04-04 17:39