老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,9月我有份水电费的进项发票没认证,银行实际付款了,总金额是265,本月生产要入水电费到制造费用,如果做分录是借制造费用-水电234.51,贷银行265,中间这个进项税的差额怎么入?
答: 你好 应交税费待认证
为什么水电费分摊比是管理费用:制造费用=4:6? 为什么电费进项专票要按10%做进项转出?
答: 学员你好,水电费如果是生产或者管理部门用不需要进项转出的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本月水电费进入制造费用有进项税,但是认证却在十月认证,这笔分录该如何做?
答: 借:制造费用—水电费 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:银行存款 十月认证抵扣后,借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税









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