老师,公司免费给员工在酒店租房13000,租期一年(2021.11到2022.10),款是今年3月一次付清的,同时收到酒店的租房增值税专票,不含税金额12000,进项税额1000,请问分录怎么写?分摊分录怎么写?

Dawn.
于2022-04-04 10:16 发布 629次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-04 10:18
您好
借 其他应付款
贷 银行存款
按月摊销 做个摊销表 员工租房进项税额不能抵扣
借 管理费用
贷 其他应付款
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2022-04-04 10:18:18
你好,学员
支付
借长期待摊费用12000
应交税费应交增值税1000
贷银行存款13000
2022-04-04 09:29:06
你好不含税是99999.99
含税99999.99*(1加税率)
2020-06-22 09:24:15
你好,如果你是13%的税率,1129330乘以13%-进项)/1129330=3%
求进项税额就可以。
2023-03-31 11:04:05
同学你好
981/(1%2B9%)
是不含税
进项税额这个没说有关进项的事
2022-02-17 12:38:41
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