送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-04 10:18

您好
借 其他应付款
贷 银行存款
按月摊销 做个摊销表 员工租房进项税额不能抵扣 
借 管理费用
贷 其他应付款

Dawn. 追问

2022-04-04 10:22

老师,为什么不用应付职工薪酬过度一下?去年11和12月房租费当时因为没付款也没发票,所以没做账,请问现在怎么写分录?

bamboo老师 解答

2022-04-04 10:26

把去年的补做就好了
应该通过应付职工薪酬科目核算

Dawn. 追问

2022-04-04 10:32

请问去年的补做的分录怎么写?

bamboo老师 解答

2022-04-04 10:50

金额不大 希望用管理费用科目摊销就好了

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相关问题讨论
您好 借 其他应付款 贷 银行存款 按月摊销 做个摊销表 员工租房进项税额不能抵扣 借 管理费用 贷 其他应付款
2022-04-04 10:18:18
你好,学员 支付 借长期待摊费用12000 应交税费应交增值税1000 贷银行存款13000
2022-04-04 09:29:06
你好不含税是99999.99 含税99999.99*(1加税率)
2020-06-22 09:24:15
你好,如果你是13%的税率,1129330乘以13%-进项)/1129330=3% 求进项税额就可以。
2023-03-31 11:04:05
同学你好 981/(1%2B9%) 是不含税 进项税额这个没说有关进项的事
2022-02-17 12:38:41
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