老师好,筹建期没有营业和收入,酒店厨房收到的蔬菜,款已付,分录怎么写?筹建期做菜招待本公司领导,分录怎么写?进项税要转出吗?

Dawn.
于2022-04-03 17:30 发布 961次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-03 17:32
如果你们买到的菜是招待本公司的领导,企业管理费用开办费贷,应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷银行存款进项不允许抵扣的选择不抵扣勾选就可以的直接价税合计做账。
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如果你们买到的菜是招待本公司的领导,企业管理费用开办费贷,应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷银行存款进项不允许抵扣的选择不抵扣勾选就可以的直接价税合计做账。
2022-04-03 17:32:43
你好
借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:库存现金等科目
2022-04-02 15:30:13
同学,你好
按照9%来算进项
2022-04-02 15:31:24
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022-03-09 13:32:29
你们是一般纳税人可以的
2024-04-24 16:39:46
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Dawn. 追问
2022-04-03 20:17
郭老师 解答
2022-04-03 20:26