送心意

小默老师

职称中级会计师,高级会计师

2022-04-03 10:44

你好,同学,分录为
1.借,工程物资500000
应交税费~增值税进项85000
借,在建工程500000
贷,工程物资500000
贷,银行存款585000
2.借,在建工程210000
贷,库存商品80000
应付职工薪酬100000
银行存款30000
3借固定资产710000
贷在建工程710000

小默老师 解答

2022-04-03 10:44

感谢同学给予评价

小默老师 解答

2022-04-03 10:45

更正
你好,同学,分录为
1.借,工程物资500000
应交税费~增值税进项85000
贷,银行存款585000

借,在建工程500000
贷,工程物资500000

2.借,在建工程210000
贷,库存商品80000
应付职工薪酬100000
银行存款30000

3借固定资产710000
贷在建工程710000

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借工程物资500000 应交税费应交增值税进项税额85000 贷银行存款585000
2022-04-03 08:32:02
你好,同学,分录为 1.借,工程物资500000 应交税费~增值税进项85000 借,在建工程500000 贷,工程物资500000 贷,银行存款585000 2.借,在建工程210000 贷,库存商品80000 应付职工薪酬100000 银行存款30000 3借固定资产710000 贷在建工程710000
2022-04-03 10:44:14
同学 你好, 企业以自产产品作为福利发放给职工的会计处理 借:应付职工薪酬——非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-12-06 11:21:26
1借工程物资100000 应交税费应交增值税进项税13000 贷银行存款113000
2023-05-25 19:57:18
属于非货币性资产交换. 借:固定资产清理900 累计折旧300 贷:固定资产1200 借:固定资产1000 应交税费_应交增值税(进项税额)130 贷:固定资产清理900 资产处置损益100 应交税费_应交增值税(销项税额)130
2022-05-26 20:09:55
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