送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-02 19:26

你好,账上多了无票收入的吗?如果是的话,借银行存款,贷其他应收款。

含糊的大碗 追问

2022-04-02 19:27

其他应收款的明细科目就挂法人的名字吗

郭老师 解答

2022-04-02 19:29

可以的,可以这么做的。

含糊的大碗 追问

2022-04-02 19:29

反正法人存到公司一笔钱,他说是收的货款,而且没有开发票,现在做账时只有银行回单,该怎么做呢

郭老师 解答

2022-04-02 19:32

借银行存款贷其他应收款,借其他应收款贷,主营业务收入应交税费。

含糊的大碗 追问

2022-04-02 19:32

贷方做应收账款的话,应收账款在贷方表示预付账款了呀,最后怎么处理

郭老师 解答

2022-04-02 19:37

借应收账款贷主营业务收入,应交税费或者是还钱给你老板退回去再做相反的。

上传图片  
相关问题讨论
你好,账上多了无票收入的吗?如果是的话,借银行存款,贷其他应收款。
2022-04-02 19:26:25
同学 收到赔偿 借 银行存款   贷 其他应付款 赔付的时候 借 管理费用     其他应付款     贷 银行存款  要开发票。
2022-03-07 17:09:59
若是外账,这样是不会被税局认可的。哪家公司开票,就由哪家公司承担税费
2022-03-28 11:38:10
借;预付账款 贷;银行存款 借;主营业务成本等科目 贷;预付账款
2016-08-10 16:49:53
你好,这笔钱不需要支付吗?还是个人支付的?
2022-03-07 15:40:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,这个选哪个编码?

    按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。

  • 平时是单休,只休周日,从3月16号到4月15号为一个月,

    要考虑4月份工资呀,相当于3月16号到4月15号为一个整月,但是员工是4月10号上完班辞职的,4月11号就没来上班了,清明节是休的4月4号和4月5号,那一共需要给员工发放多少工资呢?

  • 老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗?

    老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程

  • 山东数电票电子发票开了需要点交付吗?还是自动的

    好的谢谢

  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...