老师好:我司为传媒公司,发票开出20000元,公账收到19000元,另外1000元为流量奖励金,是转到某平台的账户上,这个要怎么做分录?
Moon
于2021-10-17 17:38 发布 1284次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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同学
收到赔偿
借 银行存款
贷 其他应付款
赔付的时候
借 管理费用
其他应付款
贷 银行存款
要开发票。
2022-03-07 17:09:59
你好,账上多了无票收入的吗?如果是的话,借银行存款,贷其他应收款。
2022-04-02 19:26:25
借银行存款贷主营业务收入。
2020-05-18 13:16:48
你好,240的款项是无法收回的?
2022-03-10 10:53:12
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-05-31 12:01:55
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