公司的车辆报废,收到的残值款是如何处理? 问
同学,你好 计入资产处置损益 答
老师,年底发10几万的提成,这个要怎么算进社保基数 问
您好,这个并入工资,算是社保的基数 答
老师,加盟商对公转账给我公司付给商场房租,因为商 问
您好,你们是咋平的呢?也没给对方开票呢 答
白条500以内可以不用发票,是不是也不需要纳税调增 问
您好,是的,但是前提是需要个自然人个人的交易才成。 答
晚上好,老师。红色那里这样填得吗。我改23年汇算 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


缴纳增值税税金的时候,用应交增值税_已交税金,还是用应交增值税_未交增值税呢
答: 你好 这个是要用应交增值税_已交税金
当月计提增值税,借,应交税金-转出未交增值税,货,应交税金-未交增值税,对吗?
答: 你好,一般纳税人结转未交增值税是这样做账务处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师请问下, 我们22年增值税进项税100万 销项税共计发生80万那么我年底的时候能不能 借 应交税金-未交增值税100万 贷 应交税金-增值税-进项税100万 借 应交税金-增值税-销项税80万 贷 应交税金-未交增值税80万 年底的时候应交税金-增值税 余额为0 应交税金未交增值税借方余额20万
答: 可以的,可以这么做的。







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