1、一般纳税人做账后面附记账联,抵扣联单独装订成册吗?还是这个月勾选进项抵扣的装订在这个月的账最前面?2、作废发票也要附到这个月的做账凭证册子后面?还是单独全年装订一起?3、冲红发票怎么处理?附在凭证后?

过时的滑板
于2022-04-01 23:01 发布 1920次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,是一样的
2017-05-14 23:56:50
你好!抵扣联按月单独装订就可以,作废发票单独装订不放在凭证里,冲红的发票放在凭证后边
2022-04-01 23:03:58
你好,同学,这是可以的
2023-03-21 14:49:35
一般纳税人 进项转出的时候,不需要把发票作废或者红冲
2023-07-27 10:29:37
只能按发票确认收入,借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2019-10-05 14:43:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


