送心意

玲老师

职称会计师

2022-04-01 10:37

你好 3月时入账了吗 记费用了吗   要是记了就红冲,再按发票入账 

清脆的花瓣 追问

2022-04-01 10:43

还没做账   3月  借:预付账款  贷:银行存款    4月收到发票  借:管理给用  贷:预付账款  这样做对吗  还是拿到发票后再做账  借:管理费用   贷:银行存款

玲老师 解答

2022-04-01 10:50

你好 这样处理对的  
3月 借:预付账款 贷:银行存款 4月收到发票 借:管理给用 贷:预付账款 

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你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-07-05 20:32:09
你好 3月时入账了吗 记费用了吗   要是记了就红冲,再按发票入账 
2022-04-01 10:37:54
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2021-01-16 22:46:43
金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2019-12-05 12:54:20
你好,可以全额抵扣,计入费用核算
2016-10-20 11:19:00
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