- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-05 12:54
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用200 贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
相关问题讨论
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用200 贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2019-12-05 12:54:20
您好
请问去年收到发票没有入账吗
2022-04-15 10:36:48
应该是一样的,借应交税费,应交增值税、
借管理费用负数,
你填写这个就是一样的。
2022-03-28 13:11:25
你好,如果是一般纳税人
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-04-13 15:16:04
借管理费用 贷银行存款
2022-02-12 16:38:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


