- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-01 06:55
您好
需要在本月先计提
借 劳务成本
贷 应付账款-暂估应付账款
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您好
需要在本月先计提
借 劳务成本
贷 应付账款-暂估应付账款
2022-04-01 06:55:38

计提合同费用
借:管理费用(或成本类科目)
贷:其他应付款——XX公司
金额是根据合同确定的
2017-06-28 15:09:46

你好同学
借,管理费用270000
贷,应付职工薪酬270000
借,应付职工薪酬270000
贷,银行存款270000
2022-09-06 20:40:19

按照权责发生制计入损益 11月-12月的直接计入损益 剩下的计入预付账款 然后按照受益期摊销
2019-12-23 11:27:55

你好,借:固定资产(市场价) 未确认融资费用(差额) 贷:银行存款(实付) 长期应付款(总共应付的-已经实付的)
每月收到租金发票借:财务费用(利息手续费) 贷:未确认融资费用
借: 长期应付款 贷:银行存款
2020-06-24 11:23:47
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